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资源类型: 中文期刊
关键词:内部控制(模糊匹配)
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科研单位内部控制体系建设探讨

金融经济 2018

摘要:科研单位对于我国科学技术的发展有积极的作用,而科研单位在新时期还需要更加注重提高管理质量来推动单位持续发展。国家十分重视科研单位的运营水平,而科研单位也开始逐步应用内部控制来提高单位的管理能力,这对于保障科研单位的财务安全以及科研能力都有良好作用。科研单位的内部控制体系建设是开展内部控制的关键环节,然而部分科研单位对内部控制体系建设的研究不够充分,导致体系与科研单位的运营实际不符,所以单位还需要进一步加强相关建设工作。

关键词: 科研单位 内部控制 体系建设

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浅议会计信息系统环境下科学事业单位的内部控制

中国科技投资 2017

摘要:随着21世纪科学技术的不断进步,我国已经逐步进入信息化的全新时代,会计信息化也成为了科学事业单位发展的重要环节.在科学事业单位实施会计信息化的方式,不仅可以在一定程度上促进工作效率,还能提高会计工作的规范性,提供更准确、真实、全面的会计信息,从而将会计的职能更好地发挥出来.然而,在科学事业单位实施会计信息化的过程中,由于对会计信息化系统环境认识的不到位,从而使得内部控制不到位,存在了较多的内部控制风险.本文在会计信息化的系统环境下,对科学事业单位的内部控制进行分析,找出风险所在,并提出具有建设性的对策.

关键词: 会计信息化 科学事业单位 内部控制

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科研事业单位的内部稽核制度研究

会计师 2013

摘要:科研事业单位的内部稽核制度主要作用在于通过稽核对科研事业单位会计工作中经常出现的错误、疏漏加以纠正,以避免会计信息失真,提高科研事业单位内部会计核算工作水平和会计信息质量.本文介绍了内部稽核在科研事业单位中的重要作用,并且分析了加强内部稽核的必要性,最后提出了建立内部稽核有效机制的措施,以推动科研事业单位内部会计体系建设,不断提高科研事业单位内部财务管理水平.

关键词: 科研事业单位 内部稽核 内部控制

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